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关于开展学校合同政策落实情况专项审计调查的通知
 


广外审〔20234                    


关于开展学合同政策落实情况

专项审计调查的通知

学校各单位:

为进一步加强学校合同政策落实监督管理规范合同管理工作维护学校合法权益根据《中华人民共和国审计法》、《广东省内部审计工作规定》(省政府令第259号)《广东外语外贸大学内部审计工作规定》(广外校〔202146号)等文件规定,经学校党委常委会研究同意,决定成立审计组,202347起,对202131日至2023331日合同政策落实情况开展专项审计主要审计学校各单位合同制度建设、合同审批与签订、合同履行、合同档案管理等方面的政策落实情况,必要时将追溯以前年度。请各单位予以积极配合,及时提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供资料的真实性、完整性作出书面承诺。现将有关事项通知如下

一、请各单位于202347日前报送一名审计联络员,将审计联络员信息表(附件1)发送至审计工作部杨含雪同志办公邮箱,为方便工作请各位审计联络员扫微信二维码(附件2)加入“合同专项审计联络员群”。

二、请各单位按照《关于开展合同政策落实情况专项审计调查工作方案》(附件3)按时开展自查工作,并于420日前将审计相关表格(附件4)和自查报告(可编辑版、纸质盖章及扫描版),以及合同复印件、合同审批、管理制度等相关材料(纸质盖章版),连同审计承诺书(附件6)报送至审计组(白云山校区行政楼428室,36207079)。

三、审计组人员

审计组组  长:曾健文

审计组副组长:  瑾、刘儒昞

审计组主  审: 、李达

审计组成  员:杨含雪、饶真真房丹凤


附件:1.审计联络员信息表

            2.合同专项审计联络员群二维码

3.关于开展合同政策落实情况专项审计调查工作方案

4.审计相关表格(附表1-5

5.自查报告(参考模板)

6.审计承诺书

7.审计八不准工作纪律



                        广东外语外贸大学审计工作部

                                          202344


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