广外审〔2023〕4号
关于开展学校合同政策落实情况
专项审计调查的通知
学校各单位:
为进一步加强学校合同政策落实监督管理,规范合同管理工作,维护学校合法权益,根据《中华人民共和国审计法》、《广东省内部审计工作规定》(省政府令第259号)、《广东外语外贸大学内部审计工作规定》(广外校〔2021〕46号)等文件规定,经学校党委常委会研究同意,决定成立审计组,自2023年4月7日起,对学校2021年3月1日至2023年3月31日合同政策落实情况开展专项审计,主要审计学校各单位合同制度建设、合同审批与签订、合同履行、合同档案管理等方面的政策落实情况,必要时将追溯以前年度。请各单位予以积极配合,及时提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供资料的真实性、完整性作出书面承诺。现将有关事项通知如下:
一、请各单位于2023年4月7日前报送一名审计联络员,将审计联络员信息表(附件1)发送至审计工作部杨含雪同志办公邮箱,为方便工作请各位审计联络员扫微信二维码(附件2)加入“合同专项审计联络员群”。
二、请各单位按照《关于开展学校合同政策落实情况专项审计调查工作方案》(附件3)按时开展自查工作,并于4月20日前将审计相关表格(附件4)和自查报告(可编辑版、纸质盖章及扫描版),以及合同复印件、合同审批、管理制度等相关材料(纸质盖章版),连同审计承诺书(附件6)报送至审计组(白云山校区行政楼428室,36207079)。
三、审计组人员
审计组组 长:曾健文
审计组副组长:刘 瑾、刘儒昞
审计组主 审:金 娇、李达
审计组成 员:杨含雪、饶真真、房丹凤
附件:1.审计联络员信息表
2.合同专项审计联络员群二维码
3.关于开展学校合同政策落实情况专项审计调查工作方案
4.审计相关表格(附表1-5)
5.自查报告(参考模板)
6.审计承诺书
7.审计“八不准”工作纪律
广东外语外贸大学审计工作部
2023年4月4日